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校董事会审计服务部

校董会审计服务部的背景

1978年4月,里士满市学校董事会启动了一项内部审计职能,可能会进行财务、运营、合规、信息技术、绩效审计,并调查欺诈、浪费或滥用的拨款。当时,该部门在行政和职能上向财务总监汇报。自1996年2月以来,为了确保独立性,内部审计职能在行政和职能上只向里士满市学校董事会报告。

根据与长期雇员的谈话,相信该部门是kok体育APP内人员配备充足的职能部门,并根据内部审计师协会(IIA)的标准和惯例执行工作。上一次已知的外部质量保证评审(QAR)是在2008年和2013年进行的。这些外部评价表明,虽然需要改进,但审计工作一般是按照国际审计协会的《国际专业惯例框架》进行的。2023年12月,内部质量审查评估表明,内部审计工作不符合IIA的IPPF。

由于QAR通常每五年进行一次,因此无法确定是否在2018年到期时进行了QAR。根据与现有工作人员的讨论,2023年没有进行QAR。在2013年质量保证审查和2022年底之间,该部门被缩减为一名新审计员。

在2023年初,学校董事会决定重振内部审计职能,并于当年晚些时候任命了一名内部审计主任来管理和重振该职能。在2024年初,里士满市学校董事会通过了新的审计委员会章程,新的学校董事会审计服务章程和学校董事会审计服务操作手册重写了一遍。在2024年初,该部门也从纸质系统转变为无纸化系统,并能够在学区内的任何地点进行审计业务。

按照最初的计划,该部门目前正在进行财务、业务、合规、资讯科技、表现审计,并调查有关欺诈、浪费或滥用的拨款。该部门正在努力纠正上述2023年内部质量评估中指出的不符合问题。外部质量评估计划于2025年底或2026年初进行。